金昌:一份紀(jì)檢監(jiān)察建議書引發(fā)了一次集中檢查
“在巡察、審計和市紀(jì)委監(jiān)委核查過程中,我們發(fā)現(xiàn)一些單位仍然存在違規(guī)報銷差旅費問題,為了以案促改,現(xiàn)向你單位提出紀(jì)檢監(jiān)察建議……”
2020年以來,金昌市紀(jì)委監(jiān)委多次收到巡察、審計移送和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)報銷差旅費問題線索。為有效規(guī)范財務(wù)報銷工作,今年1月,市紀(jì)委監(jiān)委向市財政局發(fā)出《關(guān)于違規(guī)報銷差旅費問題的紀(jì)檢監(jiān)察建議》,從提高思想認(rèn)識、加強(qiáng)教育培訓(xùn)、嚴(yán)格自查自糾、加強(qiáng)監(jiān)督檢查、健全管理制度等方面提出了建議。
接到紀(jì)檢監(jiān)察建議書后,市財政局抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干和相關(guān)部門財務(wù)人員組成8個檢查組,利用半個月時間對市直一級、二級預(yù)算單位進(jìn)行了集中檢查。
檢查組結(jié)合巡察、審計和各單位自查情況,著重從單位內(nèi)控制度建設(shè)、報銷審批流程建立、會計基礎(chǔ)賬目、差旅費管理制度落實等方面著手,檢查各單位在差旅費報銷中存在的突出問題,向被檢查單位送達(dá)問題整改通知書,反饋檢查發(fā)現(xiàn)的問題,提出整改落實意見,督促各單位按期整改落實到位。
同時,市財政局從強(qiáng)化制度機(jī)制入手,組織制定并報請市政府出臺《金昌市市級財政資金使用管理辦法》《金昌市市級基本支出預(yù)算管理辦法》《金昌市市級財政專項資金管理辦法》,修訂完善《金昌市市級行政事業(yè)單位財務(wù)管理辦法》,制定《金昌市市級行政事業(yè)單位財務(wù)管理考核辦法》,進(jìn)一步明確工作流程、具體要求。對近年來出臺的財政法規(guī)制度進(jìn)行梳理,編印《財務(wù)管理制度匯編》發(fā)放至各預(yù)算單位,作為業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)資料。
針對檢查中發(fā)現(xiàn)的普遍性問題,市財政局及時與被檢查單位溝通交流,強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo),共同分析查找原因,提出整改意見,督促整改落實。(供稿 孫永紅 )
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